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    內部審計培訓專題

    內部審計培訓內部審計培訓以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計培訓對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握內部審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。內部審計培訓幫助內部審計人員深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。

    關鍵字:
    • 內部審計培訓
    • 審計培訓
    • 企業內部審計內訓

    內部審計培訓公開課

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    [核心提示]2021數智時代企業財務風險識控與企業內控實務精講課程,旨在幫助企業優化業務循環中的內部控制,控制業務中的風險。本課程致力于使企業高層管理人員從戰略高度認識企業的財務風險,并將企業的財務風險與具體的經營環節中的管理與控制活動結合起來,從而可以將財務風險管理在本企業...

    開課計劃:

    廣州班 2022-08-18

    內部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優化

    08月11日深圳  課時:2天  資深講

    [核心提示]內部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優化課程培訓,課程將系統地把風險和內控講解清楚,梳理企業內部控制與風險管理工作中的疑難雜癥與老大難問題,并且帶領學員探討如何進行問題解決與系統優化,讓你不再陷入迷惑之中,讓企業內控與風控體系真正發揮價值,剖析企業內部控制與...

    開課計劃:

    深圳班 2022-08-11

    內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務

    11月18日廣州  課時:2天  博文

    [核心提示]內部審計與風險防控管理暨反舞弊實操實務培訓,使學員學習掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵,學會運?內部控制工具方法于日常工作中,學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理,學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方...

    開課計劃:

    廣州班 2022-11-18

    [核心提示]國有企業法務、合規、內控、風險一體化管理體系建設暨投資經營損失責任追究操作實務高級研討班,旨在在實踐中,國有企業如何構建既符合自身特色又滿足監管要求的風險管理體系;如何厘清風險管理、法務、合規管理、內部控制和違規責任追究之間的內在邏輯;如何有效整合風險監督資源...

    開課計劃:

    西安班 2022-07-18

    成都班 2022-07-22

    杭州班 2022-07-27

    大連班 2022-08-08

    重慶班 2022-08-17

    青島班 2022-08-26

    上海班 2022-09-05

    成都班 2022-09-16

    北京班 2022-09-26

    廈門班 2022-10-19

    內部審計培訓內訓課程

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    ESD內審員培訓

    課時:2天

    ESD內審員課程培訓,內容涉及靜電及靜電放電基礎理論,ESD保護區和工作臺的建立和技術要求,ESD項目測量方法,ESDS20.20講解及管理等,旨在...

    企業內控培訓

    課時:1天

    企業內控課程培訓,內容涉及集團企業內部控制管理系統包含的內容, 成本構成分析方法,內部控制發展里程,內部控制體系設計原則及目標,集...

    企業安全防控與內盜調查課程培訓,內容涉及安全技術防范的主要設備與方法,專項安全風險的預防與處置,現代安保主管應具備的素質及職業生涯...

    內部審計培訓文庫

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    如何提高流程審計人員的能力?

    大多數情況卻是管理者沒能使員工發揮出自己的最大潛力。與其抱怨自己沒有優秀的員工,不如趕緊著手提高審計人員...

    衡量品牌資產與品牌審計

    由于一個品牌的能力根植于消費者的頭腦之中并取決于消費者對營銷的反應,所以有兩種基本的衡量品牌資產的方法。

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    書訊:中小企業內部審計就這么簡單
    為了幫助廣大中小企業搞好內部審計工作,實現內部審計知識更新、“自我充電”,切實提升中小企業內部審計技術和管理水平,由全國...


    書訊:公司內部審計(第2版)
    內部審計培訓必備參考教材:最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,精編內部審計實踐的成功與失敗案例,大量關于公司內部審計...

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